广西防城港市委宣传部2015年部门决算

  • 时间:
  • 浏览:6
  • 来源:人人棋牌

广西防城港市委宣传部

2015年部门决算

   

第一每段:防城港市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二每段:防城港市委宣传部2015年部门决算报表

表一:2015年度收入支出决算总表

表二:2015年度收入决算表

表三:2015年度支出决算表

表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2015年度公共预算财政拨款支出决算表

表六:2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2015年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

表八:2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三每段:防城港市委宣传部2015年度部门决算请况说明

一、2015 年度收入支出决算总体请况

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算请况

三、2014年政府性基金支出决算请况

四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算请况

第一每段:防城港市委宣传部概况

一、主要职能

⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面对市社科联实施指导。

⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作,对防城港日报社、市广播电视局的工作实施指导。

⒊负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,对市文化局和市文联在政治方面和方针、政策方面实施指导。

⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。

⒌受市委委托,协同市委组织部管理宣传文化系统副科以上的领导干部,对市直属单位垂直领导,指导哪些地方地方部门领导班子的建设;对区、县(市)委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对区、县(市)委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

⒍负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。

⒎贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;按照党中央、区党委和市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

⒏组织新闻、企业政工中级专业职务的评定工作。

⒐完成市委、上级主管部门交办的一点事项。

二、部门决算单位构成

防城港市精神文明建设委员会办公室(市委宣传部挂牌机构)、中共防城港市委外宣办(市委宣传部挂牌机构)、中共防城港市委讲师团、防城港市委宣传部机关后勤服务中心、防城港市互联网宣传管理中心。

第二每段:防城港市委宣传部 2015年部门决算报表

 

 

 

表四:2015年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                    单位:万元

   

支出

项目

决算数

项目

合计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、公共预算财政拨款

1311.69

一、一般公共服务

998.20

998.20

二、政府性基金预算财政拨款

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

57.96

57.96

七、社会保障和就业支出

39.22

39.22

八、医疗卫生与计划生育支出

23.46

23.46

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、国土海洋气象等支出

十七、住房保障支出

25.41

25.41

十八、粮油物资储备支出

十九、国债还本付息支出

二十、一点支出

本年收入合计

1311.69

本年支出合计

1144.25

1144.25

年初财政拨款结转和结余

63.71

年末结转和结余

231.15

231.15

一、公共预算财政拨款

63.71

二、政府性基金预算财政拨款

收入总计

1375.40

支出总计

1144.25

1144.25

注:本表依据 《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 





 

表七:2015年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算表

       

 

第三每段:防城港市委宣传部2015年度部门决算请况说明

一、2015年度收入支出决算总体请况

(一)收入总计1681.82万元。

1.财政拨款收入1311.69万元,为本级财政当年拨付的资金。

一点收入10006.42万元,为“上级补助收入”和预算单位在财政拨款收入取得的收入。如:自治区党委宣传部转来“国旗工程点”建设费,“红领巾”系列活动费,“我爱海疆我爱家”宣传费,国庆活动升旗等宣传经费。本市单位转来厅级领导扶贫、生态联系挂钩点补助费,核安全宣传费,“三下乡”活动费,利息收入等取得的收入。

年初结转和结余63.71 万元,为事先年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,一点收入的结转和结余。

   (二)支出总计141000.67 万元。包括:

1.一般公共服务(类)110004.62万元:主要用于人员工资及公用经费和各项宣传业务运行支出。如:

1)行政运行支出297.72万元,占一般公共服务支出22.82%,占总支出20.52%。主要用于行政人员工资、公用经费支出。

2)机关服务运行支出1.66万元,占一般公共服务支出0.13%,占总支出0.11%。主要用于机关后勤服务中心公用经费支出。

3)事业运行支出19.06万元, ,占一般公共服务支出1.46%,占总支出1.31%。主要用于事业人员工资、公用经费支出。

4)一点宣传事务支出986.18万元, 占一般公共服务支出75.59%,占总支出67.98%。主要用于社会宣传、新闻宣传、网络宣传、对外宣传、重要媒体接待等各项宣传支出。

2.文化体育与传媒支出(类)57.96万元:主要用于宣传文化队伍建设费支出。

1宣传文化发展专项支出33.96万元,占一般公共服务支出2.1000%,占总支出2.34%。主要用于宣传文化队伍建设费支出。

2一点文化体育与传媒支出24万元,占一般公共服务支出1.84%,占总支出1.65%。主要用于宣传文化队伍建设费支出。

3. 社会保障和就业(类)39.22万元:主要用于市委宣传部本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面支出。

1)行政单位退休支出21.8万元,占一般公共服务支出1.67%,占总支出1.1000%。主要用于本部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2)事业单位退休支出17.42万元,占一般公共服务支出1.33%,占总支出1.20%。主要用于本部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出23.46万元:主要用于行政事业人员、公务员医疗保障缴费及补助支出。

1行政单位医疗支出11.11万元,占一般公共服务支出0.85%,占总支出0.77%。主要用于行政人员医疗保障缴费及补助支出。

2)事业单位医疗支出2.75万元, 占一般公共服务支出0.21%,占总支出0.19%。主要用于事业人员医疗保障缴费及补助支出。

3)公务员医疗补助支出9.1000万元,占一般公共服务支出0.74%,占总支出0.66%。主要用于公务员医疗保障缴费及补助支出。

5.住房保障支出25.41万元, 占一般公共服务支出1.95%,占总支出1.75%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余63.71万元,为本年度或事先年度

预算安排、因客观条件所处变化无法按原计划实施,需要延迟到事先年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,一点收入的结转和结余。

二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算请况

防城港市委宣传部2015 年度公共预算财政拨款支出1144.25万元,其中:基本支出406.54万元,项目支出737.71万元。

1、基本支出:406.54万元,占公共预算财政拨款支出35.53%,占总支出28.02%。主要用于人员工资、公用经费、医疗保障费、住房公积金等支出。

1) 行政运行支出297.72万元, 占公共预算财政拨款支出26.02%,占总支出20.52%。主要用于行政人员工资、公用经费支出。

2) 机关服务运行支出1.66万元,占公共预算财政拨款支出0.15%,占总支出0.11%。主要用于机关后勤服务中心公用经费支出。

3)事业运行支出19.06万元, , 占公共预算财政拨款支出1.67%,占总支出1.31%。主要用于事业人员工资、公用经费支出。

 4)行政单位离退休支出21.8万元, 占公共预算财政拨款支出1.91%,占总支出1.1000%。主要用于行政退休人员工资。

5)事业单位离退休支出17.42万元, 占公共预算财政拨款支出1.52%,占总支出1.20%。主要用于事业退休人员工资支出。

6)行政单位医疗支出11.11万元, 占公共预算财政拨款支出0.97%,占总支出0.77%。主要用于行政人员医疗保障缴费及补助支出。

7)事业单位医疗支出2.75万元, 占公共预算财政拨款支出0.24%,占总支出0.19%。主要用于事业人员医疗保障缴费及补助支出。

8)公务员医疗补助支出9.1000万元,占公占公共预算财政拨款支出0.84%,占总支出0.66%。主要用于公务员医疗保障缴费及补助支出。

9)住房公积金支出25.41万元, 占公共预算财政拨款支出2.22%,占总支出1.75%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

2、项目支出737.71万元,占公共预算财政拨款支出64.47%,占总支出1000.85%。主要用于社会宣传、新闻宣传、网络宣传、对外宣传、重要媒体接待等各项宣传支出。

1)一点宣传事务支出679.75万元, 占公共预算财政拨款支出59.41%,占总支出46.86%。主要用于社会宣传、新闻宣传、网络宣传、对外宣传、重要媒体接待等各项宣传支出。

2)宣传文化发展专项支出33.96万元,占公共预算财政拨款支出2.97%,占总支出2.34%。主要宣传文化队伍建设费支出。

3)一点文化体育与传媒支出24万元,占一般公共服务支出2.1%,占总支出1.65%。主要宣传文化队伍建设费支出。

三、2015 年度政府性基金支出决算请况

防城港市委宣传部2015 年度政府性基金支出 0 .00万元。

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算请况说明

2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算15万元;公务接待费支出决算1000万元。具体请况如下:

(一)本部无出国支出。

(二)公务用车购置及运行费支出15万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出15万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,防城港市委宣传部单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆,全年运行费支出 15 万元,平均每辆1.6万元。其中:宣传部4辆、市文明办1辆、市委外宣办2辆、市委讲师团1辆、市委宣传部后勤服务中心1辆。

(三)公务接待费支出1000 万元。随着东兴国家重点开发开放试验区建设深入推进,中央、自治区主要媒体记者纷至沓来,我部今年接待任务重,各重要媒体记者来我市采访次数比往年多,各重要媒体记者来我市采访283批,要花费10000人次。

五、公共财政资金安排的“三公”经费决算增减请况说明

2015年“三公经费”决算45万元,其中:

(一)因公出国(境)经费。2015年决算0元,与去年相比无增减,同比持平。

(二)公务接待费。2015年决算1000万元,与去年相比无增减,同比持平。我部公务接待费主要用于接待中央、自治区等各媒体到我市采访,接待上级领导到我市视察、调研和检查宣传工作等,各重要媒体记者来我市采访283批,要花费10000人次。

(三)公务用车运行费。2015年决算15万元。与去年相比无增减,同比持平。我部公务用车主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015我部公务用车保有量为 9 辆,全年运行费支出 15 万元,平均每辆1.6万元。其中:宣传部4辆、市文明办1辆、市委外宣办2辆、市委讲师团1辆、市委宣传部后勤服务中心1辆。